邱加洲,邱加洲講師,邱加洲聯系方式,邱加洲培訓師-【中華講師網】
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    2016-07-11 2463
    對象
    食品企業管理人員、有志于從事食品安全管理體系審核的人員。
    目的
    1、通過培訓使企業管理人員能掌握ISO22000標準內容。 2、通過培訓企事業單位能按ISO22000標準內容履行社會責任。 3、通過推行1、ISO22000的企事業單位能減少食品安全所面臨存在的風險。
    內容

    一、ISO22000標準的產生背景和特點

    1、ISO22000體系認證策劃過程

    2、食品工業所面臨的挑戰

    3、ISO22000體系的構成

    4、安全產品的實現流程(PDCA)

    (1)P:認識危害,控制措施及組合

    (2)D:改善方案和產品實現管理

    (3)C:控制效果評估和驗證控制效果

    (4)A:措施改進和變更管理

    二、建立ISO22000體系的目的

    1、目的:

    (1)為食品安全問題提供一個前瞻性的、系統的、邏輯性的解決方法;

    (2)確保產品交付時,已通過控制將其中確定的危害消除和降低到可接受水平。

    2、ISO22000要求

    (1)規定的要求可以策劃、實施、運行、保持和改進食品安全管理體系并和商業上風險相聯系。

    (2)協調了食品鏈中的組織對食品安全管理體系的要求

    (3)和通常的法律法規要求相比,建立一個更專注的,一致性的、整合的食品安全管理體系。

    (4)要求組織滿足任何適用的食品安全的法律法規的要求。

    3、HACCP原理

    (1)HACCP是什么?

        危害分析與關鍵控制點

        食品安全衛生保證體系

    (2)HACCP應用的邏輯12步驟

    三、管理體系的結構

    1、范圍

    2、規范性引用文件

    3、術語和定義

    4、食品安全管理體系

    4.1總體要求

    4.2文件要求

    5、管理職責

    5.1 管理承諾

    5.2 食品安全方針

    5.3 食品安全管理體系策劃

    5.4 職責和權限

    5.5 食品安全小組組長

    5.6 溝通

    5.7 應急準備和響應

    5.8 管理評審

    6、資源管理

    6.1 資源提供

    6.2 人力資源

    6.3 基礎設施

    6.4 工作環境

    7、安全產品的策劃和實現

    7.1 總則

    7.2 前提方案

    7.3 進行危害分析的預備步驟

    7.4 危害分析

    7.5 操作性前提方案的建立

    7.6 HACCP計劃的建立

    7.7 預備信息的更新、規定前提方案和HACCP計劃文件的更新

    7.8 驗證策劃

    7.9 可追溯性系統

    7.10不符合控制

    8食品安全管理體系的確認、 驗證和改進

    8.1 總則

    8.2 控制措施組合的確認

    8.3 監視和測量的控制

    8.4 食品安全管理體系的驗證

    8.5 改進

    四、ISO22000體系建立的步驟

    1、領導決策與準備

    2、初始評審

    3、體系策劃與設計

    4、體系文件編寫

    5、體系試運行

    6、內審

    7、管理評審

    五、ISO22000體系內部審核

    1、內審的目的

    2、內部審核的流程和執行審核

    (1)文件收集(包括ISO22000標準、手冊、程序文件、作業指導書、法律法規及其它要求、工廠管理手冊等);

    (2)制定審核計劃(由審核組長制定);

    (3)準備工作文件(包括檢查表、不符合報告和會議記錄等表格);

    (4)實施審核:首次會議/收集審核證據/審核發現開不符合項報告/審核組會議/末次會議;

    (4)制作審核報告(由審核組長完成)。

    3、內部審核的方法和審核技巧

    (1)內部審核的方法

    提問和交談的方法;

    查閱文件和記錄的方法;

    現場觀察的方法。

    (2)內部審核的方式

    按部門進行;

    按要素進行。

    (3)內部審核的技巧

    少講、多看、多聽、多問;

    選擇正確的對象提問;

    正確地提出問題,注意提問的技巧;

    封閉式問題和開放式問題相結合;

    提問與索看相結合;

    要學會聯想和追溯;

    創造一個良好的審核氣氛。

    (4)內部審核時要注意的問題

    內審和外審一樣,不是專門找岔子,是尋找符合的證據;

    作審核記錄時不符合的要記錄下來,符合的情況也應該記錄下來;

    審核時各抽樣的方式。

    (5)審核中發現不符合的原因

    文件不符合ISO22000標準和法規等(符合性);

    沒有按ISO22000文件執行(實施性);

    實施過程或具體工作沒有效果(有效性)。

    (6)不符合項的三種類型

    嚴重不符合項;

    一般不符合項;

    觀察項。

    (7)編寫審核報告

    審核的目的和范圍;

    審核組成人員和受審部門及其負責人;

    審核日期;

    審核所依據的文件;

    不合格項的觀察結果;

    體系運行有效性的結論性意見;

    審核報告的分發清單。

    4、審核員的要求和職責

    (1)正直誠實;

    (2)客觀公正;

    (3)尊重對方;

    (4)冷靜堅毅(不是固執);

    (5)反應迅速;

    (6)豐富的聯想力;

    (7)準確的判斷力;

    (8)靈活的把握尺度。

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